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未収収益になるのでしょうか?

質問させていただきます。
私は個人事業主で、発生主義の青色申告をしたいと思っていまして、今期の仕訳を青色申告ソフトで行っています。

継続的にソフトウェア開発を請け負っていまして、一ヶ月の作業分金額を翌月初めに請求書として提出し、その月の20日に請求金額が振り込まれます。

期末以外、たとえば8月分売り上げを仕訳する場合、
09/01 売掛金 / 売上
09/20 売上 / 売掛金
として処理していますが、発生主義では12月に作業を行った分は、売掛として記帳していなくても(請求書を発行していなくても)、今年の収入としなければならないと聞きました。
この場合の仕訳は、

12/31 未収収益 / 売掛金
———————–
01/01 売掛金 / 未収収益
01/20 売上 / 売掛金

という仕訳になるのでしょうか?
それとも単純に

01/01 売掛金 / 売上
01/20 売上 / 売掛金

でよろしいのでしょうか?

以上について、ご教授いただきたく、どうかよろしくお願いいたします。

年末調整について

年末調整の相談です。39歳独身男のサラリーマンです。

22年の3月16日から24年4月22日まで転職の繋ぎでA会社に

アルバイトをしていました。

就職活動をして24年4月24日から正社員として新しいB会社で働いてます。

今年年末調整で通常ですと24年1月1日~24年4月22日までの

A会社の源泉徴収をもらってB会社に提出しB会社で年末調整するのですが、実はまだ週末WワークでA会社でアルバイトをしています。

(月に3.4万ほどの収入です)

A会社に源泉徴収をもらおうとしたら、24年11月21日時点で

まだ退職してなく在籍中なので、源泉徴収は出せないとのことでした。

B会社にはまだA会社で仕事をしていることが明かされるのはこれだけは避けたいです。(これが本題で困っています。)

ひとつの案として今年は4月まで別の仕事だったので単純に自分で確定申告します。

とB会社に伝えて1月頃にもらえるA会社の源泉徴収で個人で確定申告する。来年は通常通リB会社で年末調整する。と考えています。

ちなみに今年の住民税はB会社から引き落とされていなく個人でまとめて8月頃支払いました。

B会社に副業してることが明かされないで済む方法はないでしょうか?

または24年の4月22日以降働いていることがわからなければいいのですが。

宜しくお願いします。

事業所得と、給与所得がある場合の、青色申告での「課税対象額」の算出方法

事業所得と、給与所得がある場合の、青色申告での「課税対象額」の算出方法と「損失分の使い方や繰り越し方法」を、教えてください

【パターン1】

・24年度 事業所得 ‐50万
・24年度 給与所得 +30万

この場合の課税対象額

【パターン2】

・23年度 事業所得 -200万
・24年度 事業所得 +150万
・24年度 給与所得 + 30万

この場合の課税対象額

【パターン3】

・23年度 事業所得 -200万
・24年度 事業所得 +150万
・24年度 給与所得 +80万

この場合の課税対象額

【パターン4】

・22年度 事業所得 -100万
・23年度 事業所得 -50万
・24年度 事業所得 +80万
・24年度 給与所得 +50万

この場合の課税対象額

【パターン5】

・23年度 事業所得 -50万
・24年度 事業所得 -80万
・24年度 給与所得 +150万

この場合の課税対象額

以上、5パターンそれぞれのの課税対象額と、損失分を繰り入れたり、繰り越したりする方法がいまいちわからないので 教えていただけますでしょうか?

よろしくお願いいたします。

フリーランス:乙欄で源泉されず甲欄で処理された場合の確定申告

年末調整及び確定申告についてお尋ね致します。

状況:
■フリーランスとして週に3日A社に勤務。会社の厚生年金にも健康保険にも加入しておらず、契約社員として働いています。
■ライターとして、B社、C社からも収入を得ています。
■主な収入源はA社だが扶養控除申告書は入社時提出しておらず、乙欄税率と思っていました。

質問:
年末調整の書類を提出するようA社から再三促されましたが、入社時から確定申告しますと伝えていました。
よくよく聞くと、入社時4月~11月まで私の税金を甲欄の税率で計算していたそうです。心配になったので、今から扶養控除申告書と年調の書類を出すので会社で年末調整お願いします、と伝えたところ、12月から乙欄で計算するので、今までの分は確定申告して払ってくださいと言われました。それで問題ないのならいいのですが、心配です。
ネットで調べると、会社として源泉税を納めるのは義務なので、入社時からさかのぼって計算し直し、12月分からまとめて控除すべきだ、との記述も見つけ、どちらが正しいのか分からなくて困っています。

A社の経理担当は、今年監査が入って問題が見つかってとても慌てていたり、普段からミスや勘違いも多いので、信頼できず、ご教示いただけると幸いです。

どうぞよろしくお願い致します。

副業の確定申告について

昼間はパートで、1年半前から夕方の副業を始めました。

去年もどのようにしていいかわからず、何の申告もしないままでした。

昼間は12~13万、夕方は6万位の収入になります。

今年はどのように手続きをしていいのか、ご回答をお願いいたします。

(関係ないかもしれませんが、現在は離婚していて、16歳以上の子供2人を扶養しています)

なお、それまで振込用紙で支払っていた住民税が、今年の6月から副業の給料から天引きされることになりました。
その理由もわからないのですが・・

確定申告をすることによって、徴収金が発生することはありますか?

わからないことだらけなので、無知な質問ばかりですみません。

確定申告について

確定申告についてお伺いさせて頂きます。宜しくお願い致します。

ワタシは去年9月~今年8月末で退職しました。
月収入は20万円程ですが、自身医療保険にも加入しています。

矯正歯科にも通院中で、医師より医療費控除を受ける事を勧められました。

今まで何も自身で処理したことがありませんので、何の知識もありません。。

とりあえず税務署に行くべきでしょうか??

だいたいいつ頃までに行けばよいでしょうか??

源泉徴収票の退職日の空欄

確定申告についての質問です。

今年二カ所の所で仕事をしていました。
A社、B社共に辞めて源泉徴収票も手元に届きましたがB社の源泉徴収には退職日が空欄になっていました。

このような場合でも確定申告はできますか?
折り合いがつかず不適切な辞め方をしてしまったのでなるべく再発行の電話はしたくありません。すみませんがよろしくお願いします。

確定申告時の経費について

どなたに相談していいか分からずこちらに行きつきました。
何卒よろしくお願い致します。

私は19歳の実家暮らしの学生です。
両親の扶養に入っております。
普通のアルバイトとは別に今年
チャットレディを始めました。
アルバイトの収入は年50万程
チャットレディの収入は今年45万です。

38万円を超えたら確定申告というものを
しなければいけないと知りました。
お恥ずかしい話なのですが
経費になるであろう物のレシートを
殆ど手元に残しておいておりません。
(PCの領収書は残ってますが、一昨年末に購入したものです。)
家賃光熱費も実家ですので
親が払い私はバイト代から少し出す
という形にしております。
光熱費の領収書は親がおそらく
とっておいていると思っているのですが、もしかしたら無いかもしれません。
年間で考えると確実に経費を引けば
38万円にはおさまるはずなのですが
この場合は経費は何も認められず
親の扶養から外れなければならないのでしょうか??
今、親の扶養から外れることはとても
困ってしまいます。

一体どうすればよいでしょうか。
何か方法がございましたら
教えて頂きたいと思います。
よろしくお願い致します。

確定申告 障害者控除 申請忘れ

現在、障害者手帳3級(免疫不全による)を持っております.
質問1 
確定申告?で障害者控除 申請ができると聞いたのですがどのように手続きすればよいのでしょうか?
質問2
手帳を取得してから5年以上経過してるのですが、申請し忘れ分の還付申告もすれば遡って控除対象となると聞いたのですが、それは可能なのでしょうか?またどのようにすればよいのでしょうか?
毎回会社でしてもらっているので、個人で申請等手続きをしたことがございません。

会社には、私が障害者手帳を持っていることは知らせておりません。

申告

1.開業届けを出していないのですが、今から申請することは可能でしょうか?
開業日は何を起算日とするのでしょうか?
特に設けていなかったら、今からの企業で来年早々に申請しても良いのでしょうか?

2.個人事業とは別に企業にパートで働いております。今年は100万円未満の所得でしたので、配偶者控除内で収まっています。
来年、上記1.のとおり、個人事業主として開業をし、パートとしても働きたいのですが、パート先で時間を増やして社会保険・年金・健康保険に加入し、することは可能でしょうか?

その場合、収入は
パートが130万程、個人事業として、私の給与が5万程度で、収支は恐らく赤字となる見込みですが、手続き上可能なのでしょうか?